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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000210
Monto de la Factura
₲ 27.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179402
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.651.616

Retención DNCP
₲ 103.393
Retención IVA
₲ 399.714
Retención Renta
₲ 799.429
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Laura Griselda Sosa Rios
RUC
4451440-9
Número de Contrato
108/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12010-21-210049
Monto Contrato
₲ 947.487.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 797.926.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 797.926.012

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402468
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SEMILLAS Y FERTILIZANTES PARA DEPENDENCIAS DEL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia