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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000205
Monto de la Factura
₲ 3.080.770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100294
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.934.506.775

Retención DNCP
₲ 11.384.179
Retención IVA
₲ 44.011.000
Retención Renta
₲ 88.022.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALMA MARIA ORIHUELA ROMERO
RUC
2352905-9
Número de Contrato
89/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12010-21-209198
Monto Contrato
₲ 5.700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.429.314.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.429.314.274

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402468
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SEMILLAS Y FERTILIZANTES PARA DEPENDENCIAS DEL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia