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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001288
Monto de la Factura
₲ 179.992.510
Nro. Solicitud de Transferencia
160227
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.447.151

Retención DNCP
₲ 665.115
Retención IVA
₲ 2.571.322
Retención Renta
₲ 5.142.644
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAOLA ANDREA VILLAR GONZALEZ
RUC
3174393-5
Número de Contrato
79/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12010-21-209208
Monto Contrato
₲ 2.470.573.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.344.493.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.344.493.571

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402468
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SEMILLAS Y FERTILIZANTES PARA DEPENDENCIAS DEL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia