Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0049785
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 209.004.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            19916
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            26-02-2022
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            10-03-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            10-03-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 196.682.264
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 737.214
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 5.700.109
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 5.700.109
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CESAR MOSTAFA OCAMPOS
        
                                    RUC
                            
            644744-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            53/2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12010-21-207629
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 981.978.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 906.569.307
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 906.569.307
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            392107
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE PARA VEHÍCULOS DEL MAG
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Agricultura y Ganaderia
        