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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001279
Monto de la Factura
₲ 151.624.492
Nro. Solicitud de Transferencia
7882
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2020
Fecha de la Transferencia
12-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.819.245

Retención DNCP
₲ 534.821
Retención IVA
₲ 4.135.213
Retención Renta
₲ 4.135.213
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12007-18-152671
Monto Contrato
₲ 13.065.596.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.845.979.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.845.979.431

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333976
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 09/2017 "ALMUERZO ESCOLAR Y COLACIÓN ALIMENTARIA AD REFERENDUM - PLURIANUAL 2018/2019"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion