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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001281
Monto de la Factura
₲ 403.822.755
Nro. Solicitud de Transferencia
9824
Fecha Solicitud de Transferencia
13-02-2020
Fecha de la Transferencia
07-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 380.371.666

Retención DNCP
₲ 1.424.393
Retención IVA
₲ 11.013.348
Retención Renta
₲ 11.013.348
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12007-18-152671
Monto Contrato
₲ 13.065.596.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.845.979.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.845.979.431

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333976
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 09/2017 "ALMUERZO ESCOLAR Y COLACIÓN ALIMENTARIA AD REFERENDUM - PLURIANUAL 2018/2019"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion