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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001105
Monto de la Factura
₲ 342.466.890
Nro. Solicitud de Transferencia
9901
Fecha Solicitud de Transferencia
08-02-2019
Fecha de la Transferencia
05-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 322.578.904

Retención DNCP
₲ 1.207.974
Retención IVA
₲ 9.340.006
Retención Renta
₲ 9.340.006
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12007-18-152671
Monto Contrato
₲ 13.065.596.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.845.979.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.845.979.431

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333976
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 09/2017 "ALMUERZO ESCOLAR Y COLACIÓN ALIMENTARIA AD REFERENDUM - PLURIANUAL 2018/2019"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion