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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004068
Monto de la Factura
₲ 11.330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188127
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.743.448

Retención DNCP
₲ 42.160
Retención IVA
₲ 105.222
Retención Renta
₲ 439.170
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
30/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12007-18-166498
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 732.804.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 732.804.986

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353756
Nombre de la Licitación
LPN N° 11/2018 "Adquisición de Pasajes Aéreos - Plurianual 2018/2020"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion