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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
005-001-0000020
Monto de la Factura
₲ 248.644.965
Nro. Solicitud de Transferencia
100761
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2019
Fecha de la Transferencia
16-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 234.205.473

Retención DNCP
₲ 877.040
Retención IVA
₲ 6.781.226
Retención Renta
₲ 6.781.226
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDITORIAL EN ALIANZA S.A.
RUC
80073145-0
Número de Contrato
1031-2018-0185
Código de Contratación (CC)
LP-12007-18-162299
Monto Contrato
₲ 1.328.563.362
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.253.018.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.253.018.878

Datos de la Licitación

ID de Licitación
344640
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 04/18 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - 2018/2019"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion