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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0002067
Monto de la Factura
₲ 818.549.200
Nro. Solicitud de Transferencia
7532
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
07-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 771.013.816

Retención DNCP
₲ 2.887.246
Retención IVA
₲ 22.324.069
Retención Renta
₲ 22.324.069
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PATRICIA ESTHER FERNANDEZ VALIENTE DE ALCARAZ
RUC
1547085-7
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12007-18-152673
Monto Contrato
₲ 33.752.080.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.138.638.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.138.638.474

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333976
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 09/2017 "ALMUERZO ESCOLAR Y COLACIÓN ALIMENTARIA AD REFERENDUM - PLURIANUAL 2018/2019"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion