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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0002672
Monto de la Factura
₲ 1.000.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
9755
Fecha Solicitud de Transferencia
13-02-2020
Fecha de la Transferencia
02-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 941.927.273

Retención DNCP
₲ 3.527.273
Retención IVA
₲ 27.272.727
Retención Renta
₲ 27.272.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PATRICIA ESTHER FERNANDEZ VALIENTE DE ALCARAZ
RUC
1547085-7
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12007-18-152673
Monto Contrato
₲ 33.752.080.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.138.638.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.138.638.474

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333976
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 09/2017 "ALMUERZO ESCOLAR Y COLACIÓN ALIMENTARIA AD REFERENDUM - PLURIANUAL 2018/2019"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion