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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016342
Monto de la Factura
₲ 300.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38888
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2019
Fecha de la Transferencia
02-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 272.348.779

Retención DNCP
₲ 1.058.182
Retención IVA
₲ 8.181.818
Retención Renta
₲ 8.181.818
Multa
₲ 10.229.403

Datos del Contrato

Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
1031-2018-0182
Código de Contratación (CC)
LP-12007-18-162293
Monto Contrato
₲ 858.305.838
Total Pagado por el Contrato
₲ 798.232.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 798.232.275

Datos de la Licitación

ID de Licitación
344640
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 04/18 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - 2018/2019"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion