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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0026439
Monto de la Factura
₲ 700.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54674
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 659.349.091

Retención DNCP
₲ 2.469.091
Retención IVA
₲ 19.090.909
Retención Renta
₲ 19.090.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NAIPEX S.A.
RUC
80085533-7
Número de Contrato
1031-2018-0191
Código de Contratación (CC)
LP-12007-18-162693
Monto Contrato
₲ 3.400.468.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.202.993.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.202.993.895

Datos de la Licitación

ID de Licitación
344640
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 04/18 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - 2018/2019"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion