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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0092659
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65256
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2019
Fecha de la Transferencia
19-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.385.455

Retención DNCP
₲ 705.455
Retención IVA
₲ 5.454.545
Retención Renta
₲ 5.454.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL FARO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L.
RUC
80012979-2
Número de Contrato
1031-2018-0192
Código de Contratación (CC)
LP-12007-18-162695
Monto Contrato
₲ 1.970.317.613
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.855.895.897
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.855.895.897

Datos de la Licitación

ID de Licitación
344640
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 04/18 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - 2018/2019"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion