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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
005-001-0000019
Monto de la Factura
₲ 302.490.786
Nro. Solicitud de Transferencia
54781
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 284.924.321

Retención DNCP
₲ 1.066.967
Retención IVA
₲ 8.249.749
Retención Renta
₲ 8.249.749
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDITORIAL EN ALIANZA S.A.
RUC
80073145-0
Número de Contrato
1031-2018-0197
Código de Contratación (CC)
LP-12007-18-163762
Monto Contrato
₲ 425.917.825
Total Pagado por el Contrato
₲ 401.183.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 401.183.615

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345250
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 06/2018 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - PLURIANUAL 2018/2019 - SEGUNDO LLAMADO"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion