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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0042636
Monto de la Factura
₲ 48.194.545
Nro. Solicitud de Transferencia
123053
Fecha Solicitud de Transferencia
07-09-2019
Fecha de la Transferencia
12-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.395.756

Retención DNCP
₲ 169.995
Retención IVA
₲ 1.314.397
Retención Renta
₲ 1.314.397
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12007-18-153411
Monto Contrato
₲ 1.099.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 901.709.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 901.709.557

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339554
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 02/2018 "SERVICIO DE IMPRESIÓN Y COPIADO PLURIANUAL 2018 -2019 AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion