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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001854
Monto de la Factura
₲ 87.677.500
Nro. Solicitud de Transferencia
59032
Fecha Solicitud de Transferencia
20-05-2019
Fecha de la Transferencia
23-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.585.828

Retención DNCP
₲ 309.262
Retención IVA
₲ 2.391.205
Retención Renta
₲ 2.391.205
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RIO DE LA PLATA S.A.
RUC
80033912-6
Número de Contrato
09/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12007-17-146140
Monto Contrato
₲ 2.100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.975.691.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.975.691.792

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321183
Nombre de la Licitación
LPN N° 04/17 "SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL 2017/2018"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion