Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0003242
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 465.272.727
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            85862
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-06-2017
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            17-07-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            17-07-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 454.143.403
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.823.869
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 9.305.455
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            FRIGON S.A.
        
                                    RUC
                            
            80025668-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            4
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12007-17-135509
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 986.640.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 938.276.699
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 938.276.699
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            307880
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de Impresión de Materiales
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Programa Escuela Viva Ii - Fapep
        