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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013727
Monto de la Factura
₲ 121.973.836
Nro. Solicitud de Transferencia
75613
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.994.901

Retención DNCP
₲ 434.670
Retención IVA
₲ 3.326.559
Retención Renta
₲ 2.217.706
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
1031-2017-0146
Código de Contratación (CC)
LP-12007-17-147527
Monto Contrato
₲ 606.481.673
Total Pagado por el Contrato
₲ 576.753.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 576.753.045

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321182
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 05/17 "ADQUISICIÓN DE KITS ESCOLAR - 2017/2018"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion