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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0039383
Monto de la Factura
₲ 1.000.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57913
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2018
Fecha de la Transferencia
22-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 950.981.819

Retención DNCP
₲ 3.563.636
Retención IVA
₲ 27.272.727
Retención Renta
₲ 18.181.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
1031-2017-0140
Código de Contratación (CC)
LP-12007-17-146701
Monto Contrato
₲ 1.536.346.804
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.461.037.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.461.037.878

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321182
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 05/17 "ADQUISICIÓN DE KITS ESCOLAR - 2017/2018"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion