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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
007-002-0015845
Monto de la Factura
₲ 225.770.005
Nro. Solicitud de Transferencia
5808
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
08-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 212.658.925

Retención DNCP
₲ 796.352
Retención IVA
₲ 6.157.364
Retención Renta
₲ 6.157.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
1031-2017-0142
Código de Contratación (CC)
LP-12007-17-147529
Monto Contrato
₲ 11.088.201.139
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.444.279.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.444.279.060

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321182
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 05/17 "ADQUISICIÓN DE KITS ESCOLAR - 2017/2018"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion