Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0159854
Monto de la Factura
₲ 641.617.868
Nro. Solicitud de Transferencia
123371
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2018
Fecha de la Transferencia
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 610.166.927
Retención DNCP
₲ 2.286.493
Retención IVA
₲ 17.498.669
Retención Renta
₲ 11.665.779
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
1031-2017-0145
Código de Contratación (CC)
LP-12007-17-147671
Monto Contrato
₲ 2.806.015.128
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.668.469.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.668.469.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321182
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 05/17 "ADQUISICIÓN DE KITS ESCOLAR - 2017/2018"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion
