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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
007-002-0015846
Monto de la Factura
₲ 500.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127852
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 475.490.909

Retención DNCP
₲ 1.781.818
Retención IVA
₲ 13.636.364
Retención Renta
₲ 9.090.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
1031-2017-0147
Código de Contratación (CC)
LP-12007-17-147815
Monto Contrato
₲ 11.838.334.408
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.213.682.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.213.682.720

Datos de la Licitación

ID de Licitación
336418
Nombre de la Licitación
LPN /SBE N° 13/17 ADQUISICIÓN DE CUADERNOS PARA KITS ESCOLAR - PLURIANUAL 2017/2018
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion