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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
007-002-0015850
Monto de la Factura
₲ 147.945.012
Nro. Solicitud de Transferencia
76245
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2018
Fecha de la Transferencia
31-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.406.168

Retención DNCP
₲ 579.944
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.958.900
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
1031-2017-0166
Código de Contratación (CC)
LP-12007-17-151722
Monto Contrato
₲ 372.326.976
Total Pagado por el Contrato
₲ 363.420.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 363.420.916

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321182
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 05/17 "ADQUISICIÓN DE KITS ESCOLAR - 2017/2018"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion