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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
014-011-0000267
Monto de la Factura
₲ 9.281.232
Nro. Solicitud de Transferencia
43994
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2021
Fecha de la Transferencia
12-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.849.169

Retención DNCP
₲ 34.296
Retención IVA
₲ 132.589
Retención Renta
₲ 265.178
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Frigorífico Guarani
RUC
80003232-2
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12009-20-190771
Monto Contrato
₲ 21.933.446.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.694.183.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.694.183.743

Datos de la Licitación

ID de Licitación
382242
Nombre de la Licitación
LPN 03 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia