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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
014-010-0001041
Monto de la Factura
₲ 50.481.920
Nro. Solicitud de Transferencia
193578
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.131.866

Retención DNCP
₲ 186.543
Retención IVA
₲ 721.171
Retención Renta
₲ 1.442.340
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Frigorífico Guarani
RUC
80003232-2
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12009-20-190771
Monto Contrato
₲ 21.933.446.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.659.892.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.659.892.886

Datos de la Licitación

ID de Licitación
382242
Nombre de la Licitación
LPN 03 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia