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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
014-010-0000574
Monto de la Factura
₲ 13.207.840
Nro. Solicitud de Transferencia
171456
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.592.984

Retención DNCP
₲ 48.806
Retención IVA
₲ 188.683
Retención Renta
₲ 377.367
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Frigorífico Guarani
RUC
80003232-2
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12009-20-190771
Monto Contrato
₲ 21.933.446.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.694.183.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.694.183.743

Datos de la Licitación

ID de Licitación
382242
Nombre de la Licitación
LPN 03 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia