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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
014-010-0001000
Monto de la Factura
₲ 45.162.080
Nro. Solicitud de Transferencia
129039
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
22-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.704.850

Retención DNCP
₲ 166.885
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.290.345
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Frigorífico Guarani
RUC
80003232-2
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12009-20-190771
Monto Contrato
₲ 21.933.446.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.659.892.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.659.892.886

Datos de la Licitación

ID de Licitación
382242
Nombre de la Licitación
LPN 03 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia