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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
022-003-0003196
Monto de la Factura
₲ 9.237.200
Nro. Solicitud de Transferencia
86948
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2025
Fecha de la Transferencia
08-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.807.186

Retención DNCP
₲ 34.134
Retención IVA
₲ 131.960
Retención Renta
₲ 263.920
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Frigorífico Guarani
RUC
80003232-2
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12009-20-190771
Monto Contrato
₲ 21.933.446.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.315.520.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.315.520.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
382242
Nombre de la Licitación
LPN 03 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia