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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000264
Monto de la Factura
₲ 59.685.563
Nro. Solicitud de Transferencia
100181
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2022
Fecha de la Transferencia
04-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.235.181

Retención DNCP
₲ 210.528
Retención IVA
₲ 1.627.788
Retención Renta
₲ 1.627.788
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RICARDO ANDRES GONZALEZ ORTIZ
RUC
2390524-7
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
LP-12009-20-196982
Monto Contrato
₲ 4.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.536.582.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.536.582.529

Datos de la Licitación

ID de Licitación
380722
Nombre de la Licitación
LPN 02 MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia