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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004692
Monto de la Factura
₲ 1.064.865
Nro. Solicitud de Transferencia
127045
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
21-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.012.701

Retención DNCP
₲ 3.897
Retención IVA
₲ 18.134
Retención Renta
₲ 30.133
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VEGA S.A.
RUC
80028429-1
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-12009-20-190777
Monto Contrato
₲ 1.438.561.105
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.255.674.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.255.674.203

Datos de la Licitación

ID de Licitación
382242
Nombre de la Licitación
LPN 03 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia