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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004625
Monto de la Factura
₲ 16.199.500
Nro. Solicitud de Transferencia
63899
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
15-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.432.414

Retención DNCP
₲ 59.672
Retención IVA
₲ 246.032
Retención Renta
₲ 461.382
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VEGA S.A.
RUC
80028429-1
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-12009-20-190777
Monto Contrato
₲ 1.438.561.105
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.255.674.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.255.674.203

Datos de la Licitación

ID de Licitación
382242
Nombre de la Licitación
LPN 03 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia