Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004626
Monto de la Factura
₲ 16.199.500
Nro. Solicitud de Transferencia
112626
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
21-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.432.414
Retención DNCP
₲ 59.672
Retención IVA
₲ 246.032
Retención Renta
₲ 461.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VEGA S.A.
RUC
80028429-1
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-12009-20-190777
Monto Contrato
₲ 1.438.561.105
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.255.674.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.255.674.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382242
Nombre de la Licitación
LPN 03 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia