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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005683
Monto de la Factura
₲ 10.435.574
Nro. Solicitud de Transferencia
6351
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2021
Fecha de la Transferencia
09-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.949.773

Retención DNCP
₲ 38.562
Retención IVA
₲ 149.080
Retención Renta
₲ 298.159
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-12009-20-190011
Monto Contrato
₲ 1.989.324.321
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.896.313.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.896.313.094

Datos de la Licitación

ID de Licitación
382242
Nombre de la Licitación
LPN 03 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia