Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0020894
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 153.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            93829
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-07-2021
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            19-08-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            19-08-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 145.878
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 565
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 2.186
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 4.371
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            TAVA'I COMERCIAL S.A.
        
                                    RUC
                            
            80078857-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            30
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12009-20-190778
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 691.973.100
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 634.012.124
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 634.012.124
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            382242
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN 03 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Justicia  (MJ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Ministerio de Justicia
        