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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-002-0000233
Monto de la Factura
₲ 116.040.506
Nro. Solicitud de Transferencia
104293
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
09-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.499.692

Retención DNCP
₲ 409.307
Retención IVA
₲ 3.164.741
Retención Renta
₲ 3.164.741
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
LP-12009-20-196986
Monto Contrato
₲ 4.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.566.115.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.566.115.888

Datos de la Licitación

ID de Licitación
380722
Nombre de la Licitación
LPN 02 MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia