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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-002-0000141
Monto de la Factura
₲ 110.329.437
Nro. Solicitud de Transferencia
185286
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.405.834

Retención DNCP
₲ 389.161
Retención IVA
₲ 3.008.985
Retención Renta
₲ 3.008.985
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
LP-12009-20-196986
Monto Contrato
₲ 4.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.566.115.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.566.115.888

Datos de la Licitación

ID de Licitación
380722
Nombre de la Licitación
LPN 02 MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia