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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0112501
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115611
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2020
Fecha de la Transferencia
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.192.727

Retención DNCP
₲ 352.727
Retención IVA
₲ 2.727.273
Retención Renta
₲ 2.727.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12009-20-189424
Monto Contrato
₲ 743.806.933
Total Pagado por el Contrato
₲ 700.612.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 700.612.035

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373500
Nombre de la Licitación
LPN 15 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURO PARA VEHÍCULOS Y EDIFICIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia