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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002910
Monto de la Factura
₲ 71.424.512
Nro. Solicitud de Transferencia
45201
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2018
Fecha de la Transferencia
02-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.923.412

Retención DNCP
₲ 254.531
Retención IVA
₲ 1.947.941
Retención Renta
₲ 1.298.628
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
30/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12016-17-149934
Monto Contrato
₲ 857.094.144
Total Pagado por el Contrato
₲ 813.140.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 813.140.796

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327864
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN PARA EDIFICIOS DEL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social