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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002802
Monto de la Factura
₲ 274.784.656
Nro. Solicitud de Transferencia
64871
Fecha Solicitud de Transferencia
09-06-2020
Fecha de la Transferencia
11-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 258.827.162

Retención DNCP
₲ 969.240
Retención IVA
₲ 7.494.127
Retención Renta
₲ 7.494.127
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MEJOR PROMO S.A.
RUC
80082542-0
Número de Contrato
48/17
Código de Contratación (CC)
LP-12016-17-150293
Monto Contrato
₲ 392.549.508
Total Pagado por el Contrato
₲ 370.819.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 370.819.395

Datos de la Licitación

ID de Licitación
336028
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional