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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0002940
Monto de la Factura
₲ 54.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91882
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2018
Fecha de la Transferencia
08-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.293.968

Retención DNCP
₲ 214.032
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.092.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAMELA PEREZ VELAZQUEZ
RUC
3391640-3
Número de Contrato
35/17
Código de Contratación (CC)
LP-12016-17-148845
Monto Contrato
₲ 1.170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 951.833.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 951.833.376

Datos de la Licitación

ID de Licitación
334947
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE GUARDERÍA - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional