Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            006-001-0006356
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 38.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            70987
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            04-06-2025
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            10-06-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            10-06-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 35.793.236
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 134.036
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.036.364
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.036.364
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GRUPO GUIDE SA
        
                                    RUC
                            
            80015749-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-23028-24-241589
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 990.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 464.608.331
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 464.608.331
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            443943
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LLAMADO ANTSV N° 01/2024 LPN SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS
        
                                    Convocante
                            
            Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial
        