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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001204
Monto de la Factura
₲ 12.165.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142892
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.458.545

Retención DNCP
₲ 42.909
Retención IVA
₲ 331.773
Retención Renta
₲ 331.773
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ELIMEC SRL
RUC
80000286-5
Número de Contrato
24/2020
Código de Contratación (CC)
LP-11001-20-193379
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.633.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.633.674

Datos de la Licitación

ID de Licitación
382129
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Mantenimiento de Equipos y Sistemas de los Edificios del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional