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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002787
Monto de la Factura
₲ 4.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51030
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2022
Fecha de la Transferencia
25-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.474.155

Retención DNCP
₲ 16.755
Retención IVA
₲ 129.545
Retención Renta
₲ 129.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
26/2020
Código de Contratación (CC)
LP-11001-20-193375
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.702.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.702.758

Datos de la Licitación

ID de Licitación
382129
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Mantenimiento de Equipos y Sistemas de los Edificios del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional