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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0054112
Monto de la Factura
₲ 13.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62738
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
08-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.433.440

Retención DNCP
₲ 46.560
Retención IVA
₲ 360.000
Retención Renta
₲ 360.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-13003-20-193511
Monto Contrato
₲ 61.886.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.292.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.292.111

Datos de la Licitación

ID de Licitación
371924
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONERS, FOTOCONDUCTORES Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico