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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002243
Monto de la Factura
₲ 86.584.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71603
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2023
Fecha de la Transferencia
12-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.479.479

Retención DNCP
₲ 305.405
Retención IVA
₲ 2.361.382
Retención Renta
₲ 2.361.382
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COLEGIO SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ
RUC
80087222-3
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-13003-20-187033
Monto Contrato
₲ 1.841.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.603.590.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.603.590.226

Datos de la Licitación

ID de Licitación
371949
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDERÍA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL -AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico