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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000464
Monto de la Factura
₲ 123.690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138721
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.690.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-79206
Monto Contrato
₲ 434.562.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 418.634.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 418.634.965

Datos de la Licitación

ID de Licitación
256733
Nombre de la Licitación
Adq. De Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4