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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000089
Monto de la Factura
₲ 4.668.122
Nro. Solicitud de Transferencia
75564
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
20-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.668.122

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-70893
Monto Contrato
₲ 86.852.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.391.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.391.830

Datos de la Licitación

ID de Licitación
249040
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1