Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000185
Monto de la Factura
₲ 43.483.800
Nro. Solicitud de Transferencia
100078
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.483.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VARGAS MEDINA S.A.
RUC
80032702-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-69916
Monto Contrato
₲ 1.858.892.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.814.426.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.814.426.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247486
Nombre de la Licitación
ADQ. DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES TERRESTRES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4