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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000361
Monto de la Factura
₲ 207.804.280
Nro. Solicitud de Transferencia
138867
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
28-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 207.804.280

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VARGAS MEDINA S.A.
RUC
80032702-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-69916
Monto Contrato
₲ 1.858.892.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.814.426.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.814.426.787

Datos de la Licitación

ID de Licitación
247486
Nombre de la Licitación
ADQ. DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES TERRESTRES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4